市社召开直属单位审计工作总结会

06.07.2016  01:45

        6月30日,市社召开直属单位审计工作总结会,总结近两年来市社年审、经济责任审计工作情况,并对下半年审计重点作出布置和安排。市社主任助理、财务部部长牛俊英,市社财务部、审计部相关负责人,直属各单位财务负责人参加了会议,会议由市社审计部部长贺小英主持。

          市社审计部介绍了近两年市社经济责任审计情况和清理往来款、存货、长期股权投资的进展情况,通报了各单位当前存在的重点、难点问题。为提高审计整改效果,规范业务流程,下发了统一的审计整改模板,并对如何填报《审计整改报告》和《审计整改情况表》进行了详细讲解。市社财务部通报了2015年财务报表审计中发现的主要问题,要求各单位严格按照市社相关管理制度和市社《会计核算办法》的规定进行整改,并对2016年会计核算、税收筹划、合并报表编制、久其数据填报等工作提出了相应要求。

          牛俊英同志对前期工作予以肯定,并对审计整改和财务管理工作提出三点要求:

        一是直属各单位要高度重视审计整改工作,整改工作要责任到人,认真总结经验、教训。通过建章立制、梳理流程和规范业务等方式加强内部控制,提升管理水平,规避风险。

          二是直属各单位财务负责人要通过财务的管理职能加强对本集团业务经营的管控,加强同业务部门的沟通,及时向领导汇报工作。及时调整工作重心,找准定位,努力提高管理水平,更多地参与企业的经营和管理,为推进“一改两化”工作积极发挥作用。

        三是直属各单位财务负责人要深入研究、准确掌握国家税收政策,做好税收筹划,积极参加专业培训,实现角色转型,努力跟上市社改革的步伐,为其他部门提供有效支持,为领导决策提供有效依据,助力各单位和市社的发展!

 

<市社审计部、财务部提供>