朝阳区审计局立足五方面强化内部审计工作指导

12.06.2015  18:43

  近日,朝阳区审计局下发了《朝阳区审计局2015年内部审计工作指导意见》,立足五个方面强化内部审计工作指导。一是强化审计整改工作,要求各单位主要领导直接分管内部审计工作,组织研究审计查出问题的整改落实,促进审计结果综合运用,切实发挥内部审计的职能作用。二是创新审计方式,实现“1+N”的审计模式。如开展经济责任审计,可以同时将财务收支、建设项目审计、内部控制审计等内容相融合,达到节约审计资源、拓宽审计覆盖面的目的。三是整合内审资源力量,创新审计全覆盖的实现途径。组织全区62家未纳入年度项目计划的预算单位对2014年度预算执行情况开展自查,推动各单位逐步建立和完善内部监督机制。四是加强委托审计的项目的过程管理,要求各单位重点对中介机构及审计人员的资质进行审核,强化现场管理和过程监督,对中介机构出具的报告及作出的审计结论进行把关,逐步建立和完善对中介机构实施审计项目的绩效考核机制,强化审计质量控制,防范审计风险。五是重新划分网络组,制定网络组工作规定。根据部门管理和业务特点,将各委办局、街乡、区国资委监管企业划分为六个组,在组织形式上实现了组员的全覆盖。要求各网络组全年组织活动不少于两次,活动方式、内容按议定结果实施,充分发挥网络组沟通交流平台的作用。
 

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